uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2009 rok
Informacje dodatkowe:
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17 442 510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego:
- dochody majątkowe w wysokości 752 198 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17 083 306 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 295 721 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009‑2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 1 095 721 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 475 198 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 936 517 zł zostanie pokryty przychodami
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 546 662 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 105 000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 284 855 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1 787 855 zł, rozchody w wysokości 820 400 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
ogólną w wysokości - 50 000 zł,
2) celową w wysokości - 60 000 zł
a) na odprawy emerytalne i rentowe pracowników - 40 000 zł
b) zarządzanie kryzysowe - 20 000 zł
§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 000 zł na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000 złna realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
zakładów budżetowych: przychody -1 911 067 zł, wydatki-1 911 067 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek budżetowych: dochody – 253 000 zł; wydatki – 253 000 zł, zgodnie z
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 740 557 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
- zakładu budżetowego na łączną kwotę 7 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,
tytułem dopłaty do odnowienia elewacji,
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 84 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
4. Inne dotacje celowe na łączną kwotę 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12a.
§ 9.1Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
· stan funduszy na początek roku - 60 000 zł
· przychody – 94 096 zł,
· wydatki – 115 096 zł,
· stan funduszy na koniec roku - 39 000 zł
§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 651 662 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 820 400 zł,
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
3) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków od wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz rzeczowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami, w obrębie działu, z wyłączeniem dotacji i wydatków majątkowych. Kwota wydatków od wynagrodzeń wraz z pochodnymi nie może być wyższa w danym dziale, natomiast może być niższa.
4) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14 a.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel.