Wersja obowiązująca z dnia
Zmiany budżetu gminy na 2009 rok
Informacje dodatkowe:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45 259,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 259,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 20 373 636,00 zł
- po stronie wydatków – 23 597 916,00 zł
§ 4.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2.Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, po dokonanych zmianach, wynosi 3 825 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.1.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
2.Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 138 879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.1.Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009.
-Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009r. po dokonanych zmianach wynosi : dochody - 323 160,00 zł, wydatki – 323 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 9 do niniejszej uchwały.
-Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r. po dokonanych zmianach wynosi:
Przychody – 1928 542,00 zł, wydatki – 1 928 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.1.Dokonuje się zmian w planie dotacji przedmiotowych w 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2.Plan dotacji przedmiotowych na 2009r. po dokonanych zmianach wynosi 25 305,00 zł.
§ 9.1.Dokonuje się zmian w planie innych dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2.Plan innych dotacji celowych po dokonanych zmianach wynosi 149 000,00 zł.
§ 10.Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 259,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów – 20 373 636,00 zł
- po stronie wydatków – 23 597 916,00 zł
§ 4.1.Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2.Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, po dokonanych zmianach, wynosi 3 825 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.1.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
2.Plan po dokonanych zmianach wynosi 3 138 879,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7.1.Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2009.
-Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w 2009r. po dokonanych zmianach wynosi : dochody - 323 160,00 zł, wydatki – 323 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 9 do niniejszej uchwały.
-Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009r. po dokonanych zmianach wynosi:
Przychody – 1928 542,00 zł, wydatki – 1 928 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8.1.Dokonuje się zmian w planie dotacji przedmiotowych w 2009r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2.Plan dotacji przedmiotowych na 2009r. po dokonanych zmianach wynosi 25 305,00 zł.
§ 9.1.Dokonuje się zmian w planie innych dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
2.Plan innych dotacji celowych po dokonanych zmianach wynosi 149 000,00 zł.
§ 10.Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 11.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.
§ 12.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.